按照城建集團2018年審計工作計劃安排,集團于7月6日召開了內(nèi)部控制制度專項審計工作動員部署會議。本次審計是城建集團連續(xù)第四年內(nèi)控制度的審計,也是平臺整合以來的第一次內(nèi)控制度審計,涉及到《加班管理暫行規(guī)定》、《權(quán)證管理規(guī)定》、《對外擔保管理辦法》以及《資產(chǎn)租賃管理暫行辦法》4項管理制度。
國資委第一監(jiān)事會專職監(jiān)事會朱敏充分肯定了城建集團堅持制度內(nèi)審工作的做法,認為這是再一次主動查找問題,優(yōu)化內(nèi)部管理的有效舉措。他要求各部門既要實事求是,敢于暴露存在問題,又要認真細致對照檢查,切實加強整改落實。
集團紀委書記盛東平參加本次會議并講話,要求大家思想上重視內(nèi)審工作,按要求提供第一手資料,積極配合內(nèi)審組做好工作;通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題,積極落實問題整改,從而進一步促進內(nèi)部規(guī)范管理工作。
各部門負責(zé)人及經(jīng)辦人,審計單位審計組成員等20多人參加了動員會。本次審計工作預(yù)計7月中旬完成現(xiàn)場工作,8月底完成審計報告。